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行業動態

化工園區『危險廢物資源化利用項目』可行性研究報告案例

2019-08-15 19:21:07 小沐管家 0

第一章 總論

第一節 項目概況

一、項目基本情況

1、項目名稱

2、項目建設性質

3、項目建設單位

4、投資估算及資金籌措

項目總投資8000.00萬元,全部由企業自籌

5、項目建設地址

6、建設年限及建筑內容

本項目擬分為兩期建設,一期設計規模20000噸廢礦物油及30000噸含油廢水資源化利用系統,以滿足簡陽及周邊地區的HW08類危廢的處置需求,二期將根據后續發展要求進行擴建。建設工程主要包括HW08類危廢資源化利用系統、HW08類危廢無害化處理系統及配套節能環保系統等。工程總占地面積20畝,一期項目投資約8000萬元。

7、項目主要經濟指標

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二、研究項目主要結論

1、項目投資結構及資金來源

項目總投資8000.00萬元。

項目總投資為工程費用、工程建設其他費用、預備費、建設期利息以及流動資金之和,總計為8000.00萬元,包括:工程費用6373.23萬元、工程建設其他費用506.75萬元、預備費用688.00萬元、流動資金432.02萬元。

2、項目投資效益情況

(1)經濟效益

經測算,項目所得稅前內部收益率IRR為46.38%,財務凈現值NPV為15589.32萬元,動態投資回收期為2.34年(不含建設期);項目所得稅后內部收益率IRR為36.64%,全部投資財務凈現值NPV為10688.08萬元,動態投資回收期為2.84年(不含建設期)。所得稅前、后凈現值NPV均遠大于零,說明該項目財務效益超過了該行業應達到的最低收益水平。內部收益率IRR大于行業基準收益率12%,說明該項目的動態收益是可行的。

綜上,項目各項財務指標處于較理想狀態,項目盈利能力較好,能夠在較短的時間內回收全部投資,項目從財務指標上看是可行的。

(2)社會效益

本項目建成后,將形成有效的廢礦物油回收途徑,可以有效的解決資源浪費的問題,大大的節約了社會成本,提高相關行業的經濟效益。

對危險固廢進行回收,并實現產業化,提供廢礦物油變廢為寶的橋梁,實現資源利用和環境保護的雙重效益。項目建成后將全面推進簡陽工業園區廢礦物油再生循環利用行業的健康發展,有利于產業結構調整和優化。

此外,項目全部建成達產后,每年可向政府繳納稅收819.76萬元,有利于政府進一步加強基礎設施建設,改善民生。項目直接增加就業崗位30個,間接增加就業崗位上千個,都主要采用在簡陽市當地招聘的員工的方式,可在很大程度上改善當下的就業難問題。

3、項目綜合評價

綜上,本項目的市場前景廣闊,預期經濟效益良好,必將成為新的稅收增長點,為當地財政稅收的增長做出貢獻,同時緩解當地剩余勞動力的就業壓力,產生良好的社會效益。

第二節 可行性研究報告的編制依據

第三節 可行性研究報告的編制原則和研究范圍

一、編制原則

二、編制范圍

三、項目編制目的

第二章 項目投資方概況

第一節 項目建設投資方基本情況

第二節 廢棄物資源化利用項目的運營優勢

第三章 項目建設背景及必要性

第一節 項目建設背景分析

一、政策背景

1、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》

2006年2月9日,國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》。

《綱要》指出,要重點開發區域環境質量監測預警技術,突破城市群大氣污染控制等關鍵技術,開發非常規污染物控制技術,廢棄物等資源化利用技術,重污染行業清潔生產集成技術,建立發展循環經濟的技術示范模式。

2、《中國資源綜合利用技術政策大綱》

2010年7月1日,國家發展改革委、科技部等6部門聯合發布《中國資源綜合利用技術政策大綱》(2010年第14號)。

《綱要》明確,要加快資源綜合利用技術開發、示范和推廣應用,為相關單位開展資源綜合利用工作提供技術支持:一是在礦產資源開采過程中對共生、伴生礦進行綜合開發與合理利用的技術;二是對生產過程中產生的廢渣、廢水(廢液)、廢氣、余熱、余壓等進行回收和合理利用的技術;三是對社會生產和消費過程中產生的各種廢棄物進行回收和再生利用的技術。

3、《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》

2010年10月10日,國務院發布《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32號)。

《決定》提出,要加快推進節能環保產業。重點開發推廣高效節能技術裝備及產品,實現重點領域關鍵技術突破,帶動能效整體水平的提高。加快資源循環利用關鍵共性技術研發和產業化示范,提高資源綜合利用水平和再制造產業化水平。示范推廣先進環保技術裝備及產品,提升污染防治水平。推進市場化節能環保服務體系建設。加快建立以先進技術為支撐的廢舊商品回收利用體系,積極推進煤炭清潔利用、海水綜合利用。

……

二、經濟背景

1、國民經濟穩定發展,人均GDP持續走高

根據國家統計局數據,2015年我國國內生產總值676708億元,比上年增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值的比重為9.0%,第二產業增加值比重為40.5%,第三產業增加值比重為50.5%,首次突破50%。全年人均國內生產總值49351元,比上年增長6.3%。我國國民經濟穩定發展,人均GDP持續走高,為項目的建設提供良好的經濟環境。

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2、四川省經濟運行總體平穩

四川省全年實現地區生產總值(GDP)30103.1億元,按可比價格計算,比上年增長7.9%。其中,第一產業增加值3677.3億元,增長3.7%;第二產業增加值14293.2億元,增長7.8%;第三產業增加值12132.6億元,增長9.4%。三次產業對經濟增長的貢獻率分別為5.0%、53.9%和41.1%。人均地區生產總值36836元,增長7.2%。三次產業結構由上年的12.4:48.9:38.7調整為12.2:47.5:40.3。

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三、社會背景

我國潤滑油產量約占石油產品總量的百分之二,每年在五百萬噸以上,潤滑油通過使用或其他原因變質達到一定程度后必須更換,隨之就形成了很大數量的廢污油。廢污油目前的去向一種是丟棄,給土地、地表水、近岸海域及生命體帶來巨大的危害;一種是小加工廠收購,由于工藝落后、設備簡陋會對環境造成二次污染。總之,隨著社會工業化進程的發展,廢污油產生量的增加,不適當處置造成對環境的危害也在逐漸加劇。

十三五規劃明確提出,要加快建設資源節約型、環境友好型社會,形成人與自然和諧發展現代化建設新格局,推進美麗中國建設,為全球生態安全做出新貢獻。

為了控制環境的持續污染和再生資源的回收利用,使廢礦物油處理達到國家要求的減量化、無害化、資源化的總原則,投資建設廢礦物油回收綜合處理利用項目,是社會發展的一個趨勢。

四、技術背景

廢潤滑油的組成中,除了含有2%-3%的廢水,一些廢棄雜質及部分變質物外(與報廢前相比,廢礦物油只是其中約10%-25%烴類變質,其余大部分烴類組成仍是潤滑油的主要黏度載體),其余的90%-98%都是好的成分,是完全可以再利用的。選擇合理的工藝,規模化專業化進行廢潤滑油的再生利用,可以解決廢潤滑油再生技術上難于脫水脫雜質、難于分餾、加工單位費用大等一系列的問題。

廢潤滑油除去變質物及雜質后,即可再生成符合質量要求的潤滑油基礎油,且回收率可達到70%以上。

第二節 項目建設必要性分析

一、項目建設是實現資源再利用,緩解石油資源緊缺狀況之必要

二、項目建設是促進行業產業化發展之必要

三、項目建設是保護環境,可持續發展之必要

四、項目建設是保障人民群眾身心健康,提高市民生存質量之必要

第四章 項目產品市場分析

本項目主要對列屬《國家危險廢物名錄》“HW08廢礦物油與含礦物油廢物”中石油開采行業產生的危險廢物(071-001-08),精煉石油產品制造行業產生的危險廢物(251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08)和非特定行業的產生的危險廢物(900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)以及“HW49其他廢物”中石墨及其他非金屬礦制品制造產生的危險廢物(309-001-49)和非特定行業產生的危險廢物(900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)進行回收綜合處理,對外銷售。

本章行業市場主要針對本項目的原料及產出品市場進行分析。

第一節 潤滑油市場分析

一、行業定位

潤滑油是一種不揮發的油狀潤滑劑,由基礎油和添加劑調和而成。基礎油是潤滑油的主要成分,約占90%。基礎油質量對于潤滑油性能至關重要,決定著潤滑油的基本性質,它提供了潤滑油最基礎的潤滑、冷卻、抗氧化、抗腐蝕、絕緣等性能。添加劑則可彌補和改善基礎油性能方面的不足,賦予某些新的性能,是潤滑油的重要組成部分。

潤滑油是用在各種類型機械上以減少摩擦,保護機械及加工件的液體潤滑劑,主要起潤滑、冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用,因此廣泛應用于汽車、機械、冶金、船舶、采礦等領域。

二、潤滑油市場規模

1、全球市場潤滑油市場規模

(1)潤滑油市場規模

數據顯示,在2011年,全球潤滑油需求量為3768萬噸,同比增長2.73%。到2015年,全球市場潤滑油的需求量已經增長至4170萬噸,復合增長率為2.57%。

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(2)潤滑油消費格局

2015年全球潤滑油需求量為4170萬噸,與2014年基本持平,增速遠低于全球GDP的增速;但亞太地區潤滑油消費量明顯增長,2015年全年,亞太地區潤滑油消費量占全球總量的37.34%。未來,亞太市場仍然具有增長潛力。

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2、中國潤滑油市場規模

(1)國內市場潤滑油規模

目前我國已成為世界第二大潤滑油消費國,是全球少數保持持續增長的國家之一,2013年我國潤滑油市場需求量約750萬噸,2014年中國市場的潤滑油需求趨于平淡,只有760萬噸。與2002年相比,我國潤滑油需求量增長了一倍左右,從2004年至2014年,國內潤滑油的年復合增長率為5.47%。

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三、潤滑油市場發展趨勢

1、潤滑油市場持續增長

市場對潤滑油的需求,其中車用潤滑油和工業潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。其中車用潤滑油占的比重最大,約占整個潤滑油消費量的55%。一方面我國車輛保有量增長較快,另一方面中高檔車輛增長較多,對車用潤滑油、汽車化學品和汽車養護品的需求數量以及產品品質的要求不斷提高。

中國每年2000多萬輛汽車銷售量,使中國保有量5年實現翻番,保證了車用潤滑油需求處于大規模穩定成長期。汽車保有量的大幅激增意味著車用潤滑油的用量隨之增加,隨著民用汽車品牌的高端化,車主目前都采取以養代修,對汽車的保養和對高端潤滑油的選擇和投入加大,為車用潤滑油的需求和發展帶來了巨大的前景。

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2、能源價格下降,促進潤滑油銷量增加

原油價格已經跌破每桶50美元,而且似乎準備長時間維持在這一低位。原油價格跌至每桶40美元至50美元的區間是相當有利的。全球能源成本下降,這意味著開車的人增多,也就是說潤滑油品銷量將會有所增加。

3、節能環保將成潤滑油行業發展的趨勢

隨著工業現代化技術裝備的日趨改善,對汽車潤滑油品質專業化、高性能、環境適應性等提出了更高的要求,工業油中的齒輪用油、電器絕緣用油、橡膠填充油增長迅速,其他用油穩步增長,在一定程度上催生了新一輪潤滑油生產制造技術的創新和變革。汽車潤滑油行業及其他行業在追求產品品質的同時,更應該將“節能環保”納入考量的因素,為消費者提供符合“消費與安全”內涵的高品質產品。

第二節 燃料油市場

一、行業定位

燃料油也叫重油、渣油,為黑褐色粘稠狀可燃液體,粘度適中,燃料性能好,發熱量大。燃料油主要由石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油制成的,其特點是粘度大,含非烴化合物、膠質、瀝青質多。燃料油的性質主要取決于原油本性以及加工方式,而決定燃料油品質的主要規格指標包括粘度(Viscosity),硫含量(Sulfur Content),傾點(Pour Point)等供發電廠等使用的燃料油還對釩(Vanadium)、鈉(Sodium)含量作有規定。

二、市場規模

1、市場規模

近年來,我國燃料油市場供需整體呈現放緩的態勢。

數據顯示,在2010年,我國燃料油產量為2537萬噸;發展到2014年,燃料油產量達到2527.4萬噸,較2010年減少9.6萬噸。

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第三節 汽油市場分析

一、行業定位

汽油,外觀為透明液體,可燃,餾程為30℃至220℃,主要成分為C5~C12脂肪烴和環烷烴類,以及一定量芳香烴,汽油具有較高的辛烷值(抗爆震燃燒性能),并按辛烷值的高低分為90號、93號、95號、97號等牌號。汽油由石油煉制得到的直餾汽油組分、催化裂化汽油組分、催化重整汽油組分等不同汽油組分經精制后與高辛烷值組分經調和制得,主要用作汽車點燃式內燃機的燃料。

根據用途可分為航空汽油、車用汽油、溶劑汽油等三大類。主要用作汽油機的燃料。廣泛用于汽車、摩托車、快艇、直升飛機、農林業用飛機等。溶劑汽油則用于橡膠、油漆、油脂、香料等工業。

二、市場規模

數據顯示,在2010年,我國汽油總產量為7676.04萬噸;發展到2014年,我國汽油總產量已經達到11029.85萬噸,復合增長率為9.49%。

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第四節 柴油市場

一、行業定位

柴油是輕質石油產品,復雜烴類(碳原子數約10~22)混合物。為柴油機燃料。主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產的柴油餾分調配而成;也可由頁巖油加工和煤液化制取。分為輕柴油(沸點范圍約180~370℃)和重柴油(沸點范圍約350~410℃)兩大類。廣泛用于大型車輛、鐵路機車、船艦。

柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發動機。與汽油相比,柴油能量密度高,燃油消耗率低。柴油具有低能耗,所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。

二、市場規模

從具體數據看,近年來我國柴油生產總量一直呈現逐年上升的趨勢。其中,在2010年,我國累計生產柴油15888.15萬噸;2011年,柴油生產總量同比增加788.16萬噸,增長率為12.47%;發展到2014年,這一數據已經達到17635.34萬噸,較2010年增長1747.19萬噸,復合增長率為2.64%。

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第五章 項目產品及工藝技術分析

第一節 項目主要產品及服務

本項目是用HW08廢礦物油及含油廢水為原料生產的潤滑油、基礎油。基礎油是經過初步煉制的半成品油,在此基礎上,根據應用情況加入各種添加劑,使其達到應用要求形成成品。

同時,項目通過焚燒設備進行HW49類廢物的回收處理。

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第二節 HW08類回收處理工藝

一、預處理

二、脫水

三、初餾

四、減壓蒸餾

五、硫酸精制

六、調和

七、包裝

第三節 HW49類回收處理工藝

本項目選取立體分級供風組合式工業廢物氣化熔融焚燒處理系統,包括2條回轉窯+爐排主焚燒線、1臺中線排渣式熱解爐、1臺中和氣化塔。

一、回轉窯+爐排

二、中線排渣式熱解爐

三、中和氣化塔

第四節 設備方案

一、設備選型原則

二、主要設備

第五節 原輔材料及動力消耗

一、原輔材料消耗定額

二、動力消耗

第六章 項目建設方案及總圖運輸

第一節 項目建設方案

一、項目定位

二、項目建設規模

本項目擬分為兩期建設,一期設計規模20000噸廢礦物油及30000噸含油廢水資源化利用系統,以滿足簡陽及周邊地區的HW08類危廢的處置需求,二期將根據后續發展要求進行擴建。建設工程主要包括HW08類危廢資源化利用系統、HW08類危廢無害化處理系統及配套節能環保系統等。工程總占地面積20畝,一期項目投資約8000萬元。

三、項目建設的主要特點

第二節 項目建設指導思想

第三節 項目建設方案

一、總平面布置

二、項目建設內容

三、道路

三、綠化

四、項目建設用地指標

第七章 項目選址及區位條件

第一節 項目選址要求

一、選址要求

二、相關產業和支持產業分析

第二節 項目區位條件

一、自然地理概況

二、交通情況

三、地理人口

四、經濟情況

第三節 施工條件

第四節 項目選址合理性分析

第八章 輔助公用工程及設施

第一節 給排水系統

一、設計依據

二、供水

三、排水系統

四、主要設備材料選擇

五、系統和設備的控制

第二節 電氣系統

一、供配電設計依據

二、設計范圍

三、變配電系統

四、照明系統

五、防雷與接地系統

六、消防系統的供電及監控

七、電力監控系統

八、弱電設計

第九章 項目環境保護

第一節 執行標準

第二節 主要污染源、污染物及防治措施

一、項目建設期環境保護

二、項目運營期環境保護

第三節 環境影響綜合評價

一、施工期環境影響分析

二、大氣環境環境影響分析

三、水環境環境影響分析

四、固廢環境影響分析

五、噪聲環境影響分析

第十章 項目能源節約方案設計

第一節 用能標準和節能規范

一、相關法律、法規、規劃和產業政策

二、建筑類相關標準及規范

三、相關終端用能產品能耗標準

第二節 編制原則和目標

第三節 節能措施

一、建筑節能

二、給排水節能

三、生產裝置節能措施

四、公用輔助設施節能措施

第四節 項目節能評價

第十一章 職業安全與衛生及消防設施方案

第一節 設計依據

第二節 勞動安全衛生

一、總圖布置和建筑設計安全措施

二、火災、爆炸防范

三、機械等意外傷害防范

四、人身防護措施

五、應急預案

六、工藝、設備和自控安全措施

第三節 消防設施及方案

一、設計標準及規程

二、工程概述

三、根據火災類別所采用的防火措施及配置消防設施

四、可燃和有毒氣體自動報警系統

五、消防安全管理

第十二章 項目組織管理及人力資源配置

第一節 項目組織管理

一、項目實施管理

二、資金與信息管理

三、項目建設后期及建成后運行管理

第二節 勞動定員和人員培訓

一、公司用人原則

二、勞動定員

三、人員培訓計劃

四、職工工資福利

第十三章 項目建設進度及工程招投標方案

第一節基本要求

第二節 項目開發管理

一、項目管理

二、項目實施進度

第三節 項目招投標

一、編制依據

二、招標單位

三、招標范圍

四、招投標程序

第十四章 項目預計投資估算及資金籌措

第一節總投資估算

一、估算依據

二、工程費用估算

1、建筑工程費

根據建筑結構形式,依據項目當地建筑工程概算定額基線有類似建筑的實際造價情況確定。

項目的建筑工程費合計2520.00萬元,其中包括:主體工程2410.00萬元,場外工程(包括道路、綠化等)110.00萬元。

2、設備購置及安裝費

設備按照設備生產廠家報價加運雜費用或參照設備價格資料并考慮漲價因素計算。

項目設備包括生產設備和辦公相關設備,考慮部分安裝費用,一期項目的設備購置費為3741.00萬元,安裝工程費為112.23萬元。

三、預備費

項目預備費按照工程建設費用以及工程建設其他費用(不含土地使用權費)等差值進行估算,則項目預備費為688.00萬元。

四、流動資金估算

為維持本項目正常生產經營活動,必須具備一定的最低周轉資金,包括各種必備的低值易耗品、必要的現金和銀行存款、應收及預付款項等。流動資金按詳細指標法估算,周轉次數參照該行業生產中正常生產年份的最低周轉次數設定。

根據項目生產規模,項目流動資金估算為432.02萬元。

五、總投資

項目總投資為工程費用、工程建設其他費用、預備費、建設期利息以及流動資金之和,總計為8000.00萬元,包括:工程費用6373.23萬元、工程建設其他費用506.75萬元、預備費用688.00萬元、流動資金432.02萬元。

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第二節項目資金籌措

第十五章 項目的經濟效益分析

第一節評價依據

一、遵循的有關法規

二、基礎數據和說明

第二節經濟效益測算

一、營業收入及稅金測算

本項目完全建成達產后,將形成良性的資金鏈循環,預計新增總營業收入達11100.00萬元。運營期內,平均每年向政府繳納稅收2320.86萬元(其中,銷售稅金及附加124.14萬元,增值稅1241.37萬元,企業所得稅955.36萬元)。

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二、成本費用測算

三、利潤測算

第三節財務效益分析

本項目財務基準收益率取行業基準收益率12%。

根據損益表、現金流量表、項目所得稅后凈現值內部收益率測算表,可進一步測算出動態反映本項目盈利能力的凈現值NPV、內部收益率IRR、項目動態全部投資回收期Rt等指標。

一、財務凈現值FNPV

二、財務內部收益率FIRR

三、項目投資回收期Pt

第四節項目盈虧平衡及敏感性分析

一、項目盈虧平衡分析

盈虧平衡分析系指通過計算項目達產年的盈虧平衡點(BEP),分析項目成本與收入的平衡關系,判斷項目對產出品數量變化的適應能力和抗風險能力。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)計算公式為:

BEP生產能力利用=年營業收入-年營業稅金及附加-年可變成本年固定成本×100%

計算結果表明,項目只要生產能力達到設計能力的26.91%,由此可見,該項目風險較小。

二、項目敏感性分析

第五節財務評價結論

第十六章 項目的社會效益及風險分析
第一節 社會影響效果分析
一、帶動簡陽市經濟快速發展
三、增加簡陽市就業崗位,實現失業人員再就業
三、推動廢礦物油集中收集處理,遏制土法煉制
第二節 社會風險及對策分析
一、政策性風險分析及控制
二、技術風險分析及控制
三、市場競爭風險分析及控制
四、運營管理風險分析及控制
五、成本和費用增加的風險及應對措施

第十七章 結論及建議

第一節 建設項目可行性研究結論
第二節 建設項目可行性研究建議


來源 | 尚普行業研究  


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